|
Faktúra |
60/2015
|
HN školské potreby
|
215,80 |
s DPH |
8/1500019
|
|
08.04.2015 |
DAFFER spol. s r.o. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ školy |
06.05.2015 |
|
Faktúra |
57/2015
|
oprava kopírky
|
53,60 |
s DPH |
8/1500018
|
|
07.04.2015 |
CBC Slovakia spol. s r.o. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ školy |
06.05.2015 |
|
Faktúra |
54/2015
|
oprava kotla a konvektomatu v ŠJ
|
182,59 |
s DPH |
8/1500017
|
|
01.04.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ školy |
06.05.2015 |
|
Faktúra |
52/2015
|
uverejnenie plošnej inzercie
|
57,00 |
s DPH |
8/1500016
|
|
26.03.2015 |
WINTER média, a.s. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
17.09.2015 |
|
Faktúra |
51/2015
|
posedenie ku Dňu učiteľov SF
|
396,00 |
s DPH |
8/1500015
|
|
24.03.2015 |
Reštaurácia Magura, retromedia s.r.o. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
17.09.2015 |
|
Faktúra |
56/2015
|
oprava kopírky
|
75,19 |
s DPH |
8/1500014
|
|
07.04.2015 |
CBC Slovakia spol. s r.o. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ školy |
06.05.2015 |
|
Faktúra |
48/2015
|
umývací prostriedok do umývačky riadu
|
112,00 |
s DPH |
8/1500013
|
|
16.03.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
17.09.2015 |
|
Faktúra |
47/2015
|
zmluvný prenájom SW a HW, servisná podpora 1-3/2015
|
138,60 |
s DPH |
8/1500012
|
|
13.03.2015 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
17.09.2015 |
|
Faktúra |
46/2015
|
Dofakturovanie za obdobie 10-12/2014
|
138,60 |
s DPH |
8/1500011
|
|
13.03.2015 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
17.09.2015 |
|
Faktúra |
49/2015
|
kancelárske potreby
|
83,41 |
s DPH |
8/1500010
|
|
16.03.2015 |
ŠEVT, a.s. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
17.09.2015 |
|
Faktúra |
192/2015
|
tlačivá
|
97,20 |
s DPH |
8/1500010
|
|
03.11.2015 |
ŠEVT, a.s. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
04.12.2015 |
|
Faktúra |
34/2015
|
oprava kopírky
|
192,23 |
s DPH |
8/1500009
|
|
03.03.2015 |
CBC Slovakia spol. s r.o. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
17.09.2015 |
|
Faktúra |
43/2015
|
predplatné Spevníček 1/2015
|
2,50 |
s DPH |
8/1500008
|
|
09.03.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
17.09.2015 |
|
Faktúra |
33/2015
|
Router
|
25,90 |
s DPH |
8/1500007
|
|
20.02.2015 |
center.sk, s.r.o. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
17.09.2015 |
|
Faktúra |
32/2015
|
materiál k internutu II. Stupeň
|
79,49 |
s DPH |
8/1500006
|
|
18.02.2015 |
center.sk, s.r.o. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
17.09.2015 |
|
Faktúra |
30/2015
|
materiál na opravu plynového zariadenia v kotolni
|
727,40 |
s DPH |
8/1500005
|
|
18.02.2015 |
Peter Jančovič |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
17.09.2015 |
|
Faktúra |
26/2015
|
radiatory
|
675,07 |
s DPH |
8/1500004
|
|
11.02.2015 |
Kramara Stanislav, Ing. - DREVOPLYN |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
17.09.2015 |
|
Faktúra |
17/2015
|
oprava kopírky
|
55,00 |
s DPH |
8/1500003
|
|
26.01.2015 |
CBC Slovakia spol. s r.o. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ školy |
14.09.2015 |
|
Faktúra |
9/2015
|
materiál na opravu radiatorov v telocvični
|
25,25 |
s DPH |
8/1500002
|
|
12.01.2015 |
AQUACENTUM SK s.r.o. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ školy |
14.09.2015 |
|
Faktúra |
18/2015
|
poštové poukážky ŠJ
|
25,07 |
s DPH |
8/1500001
|
|
28.01.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ školy |
14.09.2015 |