|
Objednávka |
|
upratovacie potreby
|
343,96 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Michal Repta - MRC |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
03.10.2013 |
|
Faktúra |
248/2021
|
inštalácia a nastavenie Stravné 5
|
748,80 |
s DPH |
14/2100117
|
9809
|
08.12.2021 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Andrej Hanic |
riaditeľ |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
254/2021
|
zber kuchynského odpadu 11/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
11027394
|
10.12.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
základná škola |
PaedDr. Andrej Hanic |
riaditeľ |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
253/2021
|
Gigaset A280 - telefón do ŠJ
|
1,00 |
s DPH |
14/2100114
|
9914515907
|
09.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
základná škola |
PaedDr. Andrej Hanic |
riaditeľ |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
252/2021
|
tlačiareň + náplne
|
189,95 |
s DPH |
14/2100102
|
|
09.12.2021 |
NAY a.s. |
základná škola |
PaedDr. Andrej Hanic |
riaditeľ |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
251/2021
|
papier + farby ŠKD
|
117,67 |
s DPH |
14/2100118
|
|
09.12.2021 |
MaBaK spol. s r.o. |
základná škola |
PaedDr. Andrej Hanic |
riaditeľ |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
250/2021
|
pevné linky 12/2021
|
49,99 |
s DPH |
|
9914515907
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
základná škola |
PaedDr. Andrej Hanic |
riaditeľ |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
249/2021
|
grafický tablet
|
59,90 |
s DPH |
14/2100111
|
|
08.12.2021 |
NAY a.s. |
základná škola |
PaedDr. Andrej Hanic |
riaditeľ |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
247/2021
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
645,08 |
s DPH |
14/2100112
|
|
08.12.2021 |
Michal Repta - MRC |
základná škola |
PaedDr. Andrej Hanic |
riaditeľ |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
256/2021
|
kružidlo tabuľové
|
40,53 |
s DPH |
14/2100105
|
|
13.12.2021 |
Alza.cz a.s. |
základná škola |
PaedDr. Andrej Hanic |
riaditeľ |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
246/2021
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
392,81 |
s DPH |
14/2100113
|
|
08.12.2021 |
Michal Repta - MRC |
základná škola |
PaedDr. Andrej Hanic |
riaditeľ |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
245/2021
|
Plyn 11/2021
|
1.096.02 |
s DPH |
|
S-RP 20
|
07.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
základná škola |
PaedDr. Andrej Hanic |
riaditeľ |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
244/2021
|
hry a hračky do ŠKD
|
1.205.42 |
s DPH |
14/2100099
|
|
07.12.2021 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. |
základná škola |
PaedDr. Andrej Hanic |
riaditeľ |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
243/2021
|
Elektrina 11/2021
|
1.980.65 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
základná škola |
PaedDr. Andrej Hanic |
riaditeľ |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
242/2021
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
139,20 |
s DPH |
14/2100115
|
|
07.12.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Andrej Hanic |
riaditeľ |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
241/2021
|
Ag testy na COVID-19
|
267,19 |
s DPH |
14/2100119
|
|
07.12.2021 |
Kifli s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Andrej Hanic |
riaditeľ |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
255/2021
|
zmluvný technik BOZP 10-12/2021
|
41,49 |
s DPH |
|
59/2008
|
13.12.2021 |
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA |
základná škola |
PaedDr. Andrej Hanic |
riaditeľ |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
257/2021
|
CD Pavelčákovci
|
40,60 |
s DPH |
14/2100127
|
|
14.12.2021 |
Pavelčákovci s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Andrej Hanic |
riaditeľ |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
239/2021
|
pracovná zdravotná služba 11,12/2021
|
96,26 |
s DPH |
|
59/2008
|
03.12.2021 |
ENSARA, s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Andrej Hanic |
riaditeľ |
28.12.2021 |
|
Faktúra |
267/2021
|
oprava plyn. kotla v ŠJ
|
97,56 |
s DPH |
14/2100120
|
|
16.12.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
základná škola |
PaedDr. Andrej Hanic |
riaditeľ |
28.12.2021 |