|
Faktúra |
203/2015
|
zváranie nerezových roštov ŠJ
|
85,44 |
s DPH |
8/1500078
|
|
24.11.2015 |
Púdela Stanislav - Oprava a montáž kuchynských zariadení |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
04.12.2015 |
|
Faktúra |
204/2015
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu ŠJ
|
340,78 |
s DPH |
8/1500077
|
|
23.11.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
04.12.2015 |
|
Faktúra |
206/2015
|
materiál na internet sieť I. stupeň
|
222,65 |
s DPH |
8/1500076
|
|
26.11.2015 |
center.sk, s.r.o. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
04.12.2015 |
|
Faktúra |
202/2015
|
radiátor
|
92,80 |
s DPH |
8/1500075
|
|
18.11.2015 |
Kramara Stanislav, Ing. - DREVOPLYN |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
04.12.2015 |
|
Faktúra |
238/2015
|
IT služby 12/2015
|
400,00 |
s DPH |
8/1500074
|
|
31.12.2015 |
Fedorčák Rastislav, Ing. - IT služby |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
22.01.2016 |
|
Faktúra |
213/2015
|
IT služby 11/2015
|
480,00 |
s DPH |
8/1500074
|
|
04.12.2015 |
Fedorčák Rastislav, Ing. - IT služby |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
22.01.2016 |
|
Faktúra |
198/2015
|
USB myš, taška na notebook
|
20,00 |
s DPH |
8/1500073
|
|
12.11.2015 |
center.sk, s.r.o. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
04.12.2015 |
|
Faktúra |
196/2015
|
revízia elektrických spotrebičov a ručného náriadia
|
569,80 |
s DPH |
8/1500072
|
|
09.11.2015 |
Stolár Vladimír |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
04.12.2015 |
|
Faktúra |
186/2015
|
maliarske práce v telocvični - sprchy
|
96,00 |
s DPH |
8/1500071
|
|
02.11.2015 |
Ábel Ján |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
04.12.2015 |
|
Faktúra |
183/2015
|
radiator
|
68,00 |
s DPH |
8/1500070
|
|
28.10.2015 |
Kramara Stanislav, Ing. - DREVOPLYN |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
05.11.2015 |
|
Faktúra |
194/2015
|
inštalácia SQL servera, migrácia IS Korwin
|
135,00 |
s DPH |
8/1500069
|
|
06.11.2015 |
DATALAN, a.s. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
04.12.2015 |
|
Faktúra |
181/2015
|
CD pre I. stupeň
|
25,00 |
s DPH |
8/1500068
|
|
23.10.2015 |
Pavelčákovci s.r.o. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
05.11.2015 |
|
Faktúra |
184/2015
|
kontrolná prehliadka a úradné overenie váh ŠJ
|
66,10 |
s DPH |
8/1500067
|
|
29.10.2015 |
Ľudmila Karlíková - VAMONT |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
04.12.2015 |
|
Faktúra |
179/2015
|
materiál - kábel
|
28,40 |
s DPH |
8/1500066
|
|
22.10.2015 |
center.sk, s.r.o. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
05.11.2015 |
|
Faktúra |
177/2015
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
460,68 |
s DPH |
8/1500065
|
|
21.10.2015 |
Michal Repta - MRC |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
05.11.2015 |
|
Faktúra |
178/2015
|
školské potreby - hmotná núdza
|
149,40 |
s DPH |
8/1500064
|
|
22.10.2015 |
DAFFER spol. s r.o. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
05.11.2015 |
|
Faktúra |
182/2015
|
radiator
|
60,00 |
s DPH |
8/1500063
|
|
26.10.2015 |
Kramara Stanislav, Ing. - DREVOPLYN |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
05.11.2015 |
|
Faktúra |
180/2015
|
kontrola a čistenie komínových zariadení
|
121,80 |
s DPH |
8/1500062
|
|
22.10.2015 |
Kominárstvo - Michal Pavlík |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
05.11.2015 |
|
Faktúra |
172/2015
|
osviežovače vzduchu
|
28,61 |
s DPH |
8/1500061
|
|
13.10.2015 |
P.K. Solvent SK, s.r.o. |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
05.11.2015 |
|
Faktúra |
176/2015
|
materiál na opravu kotla K3
|
748,80 |
s DPH |
8/1500060
|
|
21.10.2015 |
Peter Jančovič |
základná škola |
Mgr. Vilém Vrba |
riaditeľ |
05.11.2015 |